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女王Z大人
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小兔斯基801110

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1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告;

2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

一、工作内容

1、参与执行各类型审计业务;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。

二、职位要求

教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。

工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。

三、能力要求

(1)多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;

(2)熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;

(3)精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;

(4)保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;

(5)主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。

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格子女77

一般而言,审计师指的是注册会计师。审计师审查企业财务报表的合法性和公允性,为财务报表不存在重大错报提供合理保证。

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小咩要减肥

审计人员需要能够独立操作完成科目常规审计,现场自行解决简单问题,在指导下处理部分特殊、疑难事项。以下是我精心收集整理的审计人员的职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计人员的职责1

1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任 离职 审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计 报告 ,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

审计人员的职责2

1、能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;

2、在大型审计项目之中担当相对重要审计任务;

3、对审计助理进行有效的指导和培训。

审计人员的职责3

① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;

② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务;

③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作,并撰写相关的报告;

④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;

⑤ 部门主管编派的 其它 相关部门工作。

审计人员的职责4

1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;

3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;

4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。

审计人员的职责5

- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

- 获取所有必要的审计工 作文 件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

- 识别及提出改善工作效率的机会;

- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

审计人员的职责6

1、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

2、协助高级审计员完成项目的审计工作;

3、完成上级领导交办的其它工作;

审计人员的职责7

■ 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作

■ 提出并协助公司发展现有及开拓新业务

■ 开展审计工作,撰写报告

■ 一定数量外地项目的出差

■ 其它相关部门工作

审计人员的职责内容相关 文章 :

★ 审计专员岗位的工作职责内容

★ 审计专员的岗位职责

★ 审计专员岗位的基本职责描述

★ 审计专员的具体职责范围

★ 审计主管岗位的主要工作职责

★ 审计专员工作职责主要内容

★ 审计工作职责具体内容

★ 审计专员工作职责内容

★ 高级审计员工作职责与工作内容

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樱桃小胖子O

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。

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lostinyoudaidai

一般来说,有关于工程审计的主要审计内容,其主要包括以下几个方面:1、工程立项及执行情况。主要审查:(1)项目立项是否符合国家的有关政策;(2)项目建设是否按基建程序进行;(3)是否按批准的概算执行,有无随意超标准或超概算建设的行为;(4)资金来源、到位情况及资金拔付与使用情况;(5)工程价款的支付是否按合同条款及有关规定执行;(6)是否按规定留足工程尾款与质保金,是否有挪用资金问题。2、项目投资的建设成本。主要审核工程竣工图是否与实物相符,建安工程投资、设备投资、其他费用内容是否真实、准确,是否存在乱计或虚列成本等问题,审查工程量计算是否准确,是否有高套定额取费等。3、审查工程 “五制”执行情况。特别是工程施工、物资采购的招投标、合同管理是否严格按照国家有关程序进行,是否合规、有效。4、交付使用资产审计。审查交付使用的固定资产是否真实、完整,移交手续是否齐全、合规,有无虚交资产或账外资产等问题。5、投资效益情况。评审投资效益等经济技术指标是否达到要求,对投资项目的经营管理、营销状况等方面进行综合分析,评价项目投资的社会效益和经济效益。注册审计师的法定范围,目前,主要包括两大领域:为审计业务,是主要业务领域,包括:①审查企业会计报表,出具审计报告;②验证企业资本,出具验资报告;③办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;④法律、行政法规规定的其他审计业务。法律依据: 《中华人民共和国审计法》 第十六条审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。第十七条审计署在国务院总理领导下,对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出审计结果报告。地方各级审计机关分别在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

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