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小鱼qt1988
首页 > 审计师 > 一个上市公司两个审计师

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大鹏村长

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首先我认为是可以的,而且是非常非常常见的。我之前所在的某公司就是。所以企业有可能会出具多份审计报告,不过是按不同会计准则编制的。最常见的国际集团下的子公司都会出具两份审计报告,一份是按中国会计准则编制的审计报告,一份是按他们母公司国家要求的准则下编制的审计报告。当然如果出于其他目的,也会出具不同准则下的审计报告。也有可能在一个会计准则下出具不同的会计报告,是出于不同目的的,不一定是对全部的资产负债表审计。举个栗子,国内某高铁相关公司拿了国家的专项资金,国家要求对这些专项资金的使用情况,出具审计报告。审计报告非常薄,轻松愉快。

所以在合法情况下,大概有两种情况,一种是不同的会计准则下的多份审计报告,一种是同一准则下,出于不同目的编制的不同的会计报告。

不一样的公司在一样的财务事情决定上可能存在很明显的不同,这取决于对不同公司风险掌握。所以从实务操作的角度来说,这是完全可行的。管理层可以根据其需要,更换事务所。上市公司比较麻烦些,因为上市公司在前一年的股东会上就已经做出续聘会计师事务所的公告了,临时更换年报事务所,要公告、要开股东会、要券商和独立董事出意见,要报监管局说明理由。

大多数上市公司完成审计后,审计师的行为发生了变化,使得公司粉饰报告的意图过于明显。通常情况下,地方监管部门一定会把重点放在检查上,这完全超出了损失。因此上市公司极少有干这种事情的。就算真要换所,也会提前做。

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冷暖自知66暖暖

公司内部审计其实是公司最后最重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门可能各部门说各部门的好,但审计应该做企业的第三只眼,站在相对独立的角度去看问题,敢于向高管问责。当然这一切的前提是董事长重视审计,并赋予审计应有的权利。经营方面的损失。

一般来说现代内审有以下几个作用:

(1)风险评估及预防风险评估是指内部审计对风险的识别及评价和评估相应措施应对风险的过程和方式。风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督,找出薄弱环节,尽早提前发出警报,起到风险的预警作用,再进行风险控制。内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点,经常而及时地了解企业各方面的状况,发现企业存在或是可能存在的潜在风险,进行分析,建立健全风险评价机制,帮助企业高层注意风险的管理和控制。

(2)监督与再控制企业由于经营规模不断扩大、经营业务日趋复杂等使得企业高层很难直接控制各方面的经济活动。在这种情况下,管理层需要专门的监控机构对企业的以上情况进行监督与评价,达到其控制企业的目的。内部审计不仅要对内部控制制度的执行情况进行监督和控制,还要对内部控制的健全性、有效性进行评价,并提出改进以后工作绩效的建议。

(3)咨询职能随着市场风险变得越来越复杂,集团下属企业自身判断能力是不足,以及企业各部门业务专业知识的狭窄,内部审计作为一种独立、客观的确认工作和咨询活动,它在企业中承担着咨询的职能。内部审计能针对企业中存在的不合理事项进行制止,预防出现更大的管理漏洞和经营方面的损失。

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SSpapergirl

可以。近年来,我国证券市场中上市公司更换审计师的案例日益增多。更换审计师作为市场经济中上市公司一种特殊经济行为,毫无疑问具有一定的经济后果。

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