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初级会计证怎样申请抵税

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一起团购呀
从农业生产者手中购买(收购)自产的农产品(包括:种植业、养殖业、林业、牧业、水产业生产的各种植物、动物的初级产品),按照买价和13%的扣除率计算予以抵扣的进项税额。
收购农产品时收购单位自行开具收购凭证,收购凭证由收购单位向主管国税机关购买统一格式的《农副产品收购凭证》。
如果你是一般纳税人,又有收购农产品的业务,可以到主管国税机关申请购买
《农副产品收购凭证》,这样既取得了合法的入账凭证又抵扣了增值税。
柠檬心的颜色
据我所知,目前教师资格证书是考过后,终身通用,全国通用。目前还没有什么改革。我是广西大学毕业的,我也是毕业后才考的教师资格证。如果你是大专学历的,通过普通话等级测试、教育学和心理学的考试后,应该可以申请初级教师资格证。这个初级教师资格证不是说分文理,而是分学科。比如说你在大专的时候学的是会计学,或者是学过类似会计学相关课程的话,那么教育局可以会发给你的是初级数学的证书。并不是说你想申请哪个学科就让你申请哪个学科的。不过具体不知道你们那边的教育局的规定是怎么样的,当然,如果你有人手在教育局,可能可以申请到你想要教的学科,祝你好运!~
金凯瑞砖家
付费内容限时免费查看回答您好,百度平台合作律师为您服务。我在了解请您稍等。提问你好请问,我这个月开具了红字发票,上个月多缴纳的附加税怎么处理?回答对于开票方而言,企业开具的红字发票,在纳税申报时正常申报就可以了,会自动扣减掉红字发票的部分的金额。对于收到红字发票的企业而言,需要将对应的进项税额进行转出,在申报的时候,将对应的进项税额在附表二和主表填写到对应行次进行转出。而附加税是以增值税及消费税合计数来附征的开了红字发票后,针对上个月来讲附加税是多缴了,但开红字发票的当月,税额就是减少的,就相当于这个抵回来了提问开红字发票的金额,比这个月开的红字发票金额比这个月正数票金额大红字发票金额比正数票金额大怎么解决?回答不可以大于开票金额,需要重新开具信息表这边需要作废重新开具的。符合作废条件的同时符合以下条件,发票注明作废,开票软件注明作废。1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过方开票当月。2、方未抄税并且未记账。3、 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用码、号码认证不符”。提问我是指,这个月开的红字发票金额大于这个月正数票金额,增值税是直接减了,但是上个月的附加税还多缴纳了一部分回答上个月的附加税还多缴纳了一部分这种情况的话建议您直接申请备案,下个月开始享受减免就可以了。提问需要向税务局申请对吗?回答是的呢,到税务局申请,本月多交了附加税,建议下个月按照实际情况扣缴多缴纳的附加税,就算到税务局去申请,税务局也是教您这样操作的。也有一种可能直接申请退税,税务局一般会同意办理退税,一般需要带合同,购买合同,还有之前的完税证明,写情况说明,之前办理过一次企业所得税退税,操作就是这样的。更多16条
Baby大太阳
摘要 。就初级会计而言,只要满足一定条件就可以申领补贴,享受补助政策。因各地申请流程不一,请通过初级会计考试的朋友们查询当地的具体政策 咨询记录 · 回答于2022-08-04 初级职称补贴申请流程9月取得会计初级证,怎么申领补贴,学习的培训费能报销吗 。就初级会计而言,只要满足一定条件就可以申领补贴,享受补助政策。因各地申请流程不一,请通过初级会计考试的朋友们查询当地的具体政策 需要您关注当地的一个政策信息去查询哦。 因为每全国每个地方都不一致。
虎斑宝贝
付费内容限时免费查看回答亲,您好!您的问题我这边已经看到了,正在努力整理答案,稍后五分钟给您答复,请您稍等一下~提问10-12月的额是5万,开票开了12万 因为上一季度我报了税但是没有开票给对方的有6万,在10-12季度补开了,那我申报按5万报可以吗回答如何申报增值税一、凡增值税一般纳税人以下简称纳税人均按本办法进行纳税申报;二、纳税人进行纳税申报必须实行电子信息采集。使用防伪税控开具增值税专用发票的纳税人必须在抄报税成功后,方可进行纳税申报;三、纳税申报资料。一必报资料《增值税纳税申报表适用于增值税一般纳税人》及其《增值税纳税申报表附列资料表一、表二、表三、表四》使用防伪税控的纳税人,必须报送记录当期纳税信息的IC卡明细数据备份在软盘上的纳税人,还须报送备份数据软盘、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》《资产负债表》和《损益表》《成品油购销存情况明细表》发生成品油零售业务的纳税人填报主管税务机关规定的其他必报资料。纳税申报实行电子信息采集的纳税人,除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外,还需报送纸介的《增值税纳税申报表适用于一般纳税人》主表及附表。二备查资料已开具的增值税专用发票和普通发票存根联符合抵扣条件并且在本期申报抵扣的增值税专用发票抵扣联海关进口货物完税凭证、运输发票、购进农产品普通发票及购进废旧物资普通发票的复印件收购凭证的存根联或报查联代扣代缴税款凭证存根联主管税务机关规定的其他备查资料。备查资料是否需要在当期报送,由各省级国家税务局确定。提问我现在要怎么申报呢回答申报税额和开票软件上的税额有差额怎么办?只有几块钱的差异是没问题的,因为有可能是按照季度在计算的时候有出入,可以按照实际开票金额进行报送的,纳税申报时按增值税报税上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。如果是小规模纳税人开票里的税金和申报表计算是不符的,应该怎么办?适当调整收入数,直到税额与开票里的一致。如果调收入就与开票里的收入不一致的话,少差一点没有关系,税额差也是一分二分,是因为小数取整造成的。增值税申报表中应抵扣税额是如何计算得出的?申报表总表上其实已经注明了如何计算的应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免抵退货物应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额其中,进项税额指当前认证通过的新增进项税额上期留抵税额指上期未抵扣完的进项税额,即上期申报表第20行期末留抵税额的数字进项税额转出是指当前发生的应予转出的前期已认证通过的进项税额增值税纳税申报表中留抵税额如何填报?增值税纳税申报表中留抵税额有两个数据,一是上期留抵税额,二是期末留抵税额,本表第13项上期留抵税额栏数据,为纳税人前一申报期的期末留抵税额数,该数据应与应交税金-应交增值税明细科目借方月初余额一致本表第20项期末留抵税额栏数据,为纳税人在本期销项税额中尚未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额该数据应与应交税金-应交增值税明细科目借方月末余额一致以上就是关于申报税额和开票软件上的税额有差额时的处理办法,希望能够帮助大家,想了解更多的知识点,请多多关注会计网!更多32条

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