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长虫虫的橘子
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芳菲七月

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审计岗位职责(通用18篇)

随着社会一步步向前发展,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。大家知道岗位职责的格式吗?以下是我为大家整理的审计岗位职责,希望能够帮助到大家。

职责描述:

1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

开展审计活动;

整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

跟进建议执行情况;

3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

4、开展反舞弊调查:

协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

根据具体事项出具初步工作方案;

开展调查;

整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

任职要求 :

1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

岗位职责 :

1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;

2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发现异常及时预警并采取措施;

3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;

6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

任职要求 :

1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;

2、5年以上房地产相关行业招投标、采购专业工作经验,不少于3年招标采购部门副经理及以上管理经验;

3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;

4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;

6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

7、可接受加班。

1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

5、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作;

6、参与各子公司、业务中心审计工作;

7、上级领导交办的其他工作任务;

8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。

1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

6、向应用系统运维团队提供技术支持。

(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;

(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;

(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;

(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;

(5)负责审计档案的整理归档工作;

(6)完成领导交办的其他工作任务。

1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。

2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。

3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。

4、对公司税收进行整理筹划与管理。

5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。

8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

职位介绍:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

3、完成审计函证的编制生成等;

职位要求 :

1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

2、英语四级及以上水平;

3、实习期间:20XX年11月-20XX年4月末

4、出勤率不得低于95%

1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;

2、对汇划所有金额与虚拟户里的.金额进行核对,并进行代付操作;

3、制作每日到账明细表格;

4、总表的汇总、及每月的核对工作;

5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;

6、以邮件方式确认客户清算状态。

1、了解客户业务,分析业务数据

2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料

3、协助审计专员完成项目各项工作

4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。

拓展:助理审计岗位能力

1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;

2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;

3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;

4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;

5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。

1、参与执行各类型审计业务;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作

工作职责:

1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

职责描述:

1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等,完善审计工作标准和工作流程;

2、负责年度审计计划的制定和执行,并具备独立审核,出具审计结果报告,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行,保障信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性;

3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;

3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的组织、执行检查和运营管理工作;

4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;

5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。

6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。

任职要求:

教育:要求大学本科及本科以上学历,计算机或信息安全或统计与数据分析等相关专业。

知识:要求熟悉计算机基础理论;熟悉安全审计理论及应用;熟悉日志采集、流量采集技术理论及应用;熟悉大数据分析相关技术,熟悉数据分析模型构建;熟悉相关标准(如ISO2700x,ITIL等);

技能:具备中大型企业安全审计、安全体系测评评价工作经验,可独立负责组织管理实施安全审计等专项工作,包括计划方案制定、过程执行、报告编制、结果跟踪等;具备安全审计系统建设及推广工作经验;具备大数据分析及数据安全建模能力;熟悉各类数据采集工具、采集检测测试工具、安全审计工具等;

经验:5年以上安全审计、数据分析工作经验,至少2年以上业务管理类、系统维护、系统运营类或系统建设类工作经验。

资质:具备CISA、CISP、CISSP、ISO27001认证优先。

工作职责:

1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

4、完成领导交办的其他工作.

其他要求:

1、华为16级审计岗位1年及以上经历;

2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。

岗位职责 :

1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

6、负责办理委托社会审计的具体事项;

7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

9、参与集团年度资产清点工作;

10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

职位要求 :

1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

2、3年以上审计类相关工作经历;

3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

5、熟练使用各类办公软件;

岗位要求 :

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

岗位职责:

1、遵纪守规,具有良好的职业道德;

2、全日制硕士及以上学历;男优先,愿意回江西发展

3、三年以上四大审计从业经验;

4、具备一定的会计基础,熟悉项目运营工作

5、做事认真负责,具备较好的抗压能力

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

1、配合财务总监区域酒店财务管理;

2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;

5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;

7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

8、完成上级交给的其他工作。

岗位职责

1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

岗位要求

1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

112 评论

杨大公主H

内部审计需要参与制定公司内部审计 规章制度 、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;以下是我精心收集整理的内部审计的 岗位职责 ,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

内部审计的岗位职责1

根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和 年度 工作计划

制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计 报告 和挂你 建议书 等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项 财经 规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段 工作报告

对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

内部审计的岗位职责2

1、AEO高级认证内部审计

2、主题审计项目进行

3、举报调查负责

4、流程审计

内部审计的岗位职责3

1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;

2、协助完成专项审计项目;

3、监督内控执行及优化;

4、对接外部审计等工作;

内部审计的岗位职责4

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责5

承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

协助进行年度内控自评及专审事项。

主管临时交办之其他事项。

内部审计的岗位职责6

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责7

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计的岗位职责相关 文章 :

★ 内部审计主要职责

★ 内部审计的主要职责

★ 财务内审的岗位职责

★ 内部审计职责说明

★ 内部审计的职责和权限

★ 关于审计员的岗位职责参考范例7篇

★ 审计专员岗位的工作职责内容

★ 审计专员岗位的基本职责描述

★ 审计部主管岗位职责

91 评论

二x小b姐

国家审计:往往又叫政府审计,是国家对其内部部门及涉及的经济活动的监督、审查。国际审计侧重的是监督,尤其是合法性的监督。

内部审计:机构内部设立的审计部门对内部经济活动的审查、评价、咨询。内部审计侧重评价和咨询,即所谓的增值服务。

民间审计:通常称为注册会计师审计,是对上市公司财务报表的鉴证,简单说,是增加使用者对报表的其可信性。民间审计侧重鉴证,也就是证明。

基本定义

审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

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