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sofa上的猫
首页 > 审计师 > 银行审计师是什么职务

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坏坏的小幸福

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1、审计师是主要从事检查并深化确认企业财务会计账务和汇报的准确性、合理化和可接受性的专业技术人员。从字面上分析,就是检查和计算。审计员的主要工作包括以下内容:2、审计所的工作是收集和分析审计数据,以评估企业的财务状况,然后就数据与普遍公认准则的标准之间的关联程度作出结论和报告。3、审查组织的操作程序和方法,以评估其效率和有效性;遵行审计(合规审计);评估组织是否符合上级制定的程序、准则或规则。4、对财务报表审计:评定企业或团队的财务报告是不是依据堪称企业会计准则定编,通常由单独会计开展。评定企业或公司的新闻资讯系统软件的安全系数,一致性、系统可靠性及完整性。

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一抹熙云

银行的审计科主要工作:审计的工作很辛苦,责任心大,知识要求要掌握得很全面,目前主要是做业务检查方面的工作。具体工作是:(一)制定稽核审计工作计划。根据本行工作的具体情况,稽核审计部门于每年年底前拟定下一年度全行的稽核审计工作计划,报经行长批准后实施。 (二)确定稽核审计对象和审计工作方案。根据批准的年度稽核审计计划确定稽审单位(或项目),指定稽核审计负责人,组成稽核审计组,拟定工作方案。 (三)送达稽核审计通知书。在实施稽核审计三日前,稽核审计部门向被稽核审计单位送达稽核审计通知书,被稽核审计单位应按照要求做好有关的准备工作,提供必要的工作条件。 (四)实施稽核审计。通过审查、复核、检查、验证、调查等方式进行稽核审计,并取得材料,有关部门应积极配合。 (五)提交稽核审计报告。稽核审计终结,稽核审计组提出稽核审计情况的初步意见,并经征求被稽核审计单位的意见后,写出稽核审计报告。如有异议,应将被稽核审计单位的意见附于稽核审计报告后,送稽核审计局审批。 (六)做出稽核审计决定。根据批准的稽核审计报告做出稽核审计结论或决定,被稽核审计单位必须执行。 (七)后续审计。稽核审计部门可根据情况对被稽核审计单位进行后续审计。检查稽核审计结论和决定的执行情况,以保证稽核审计结论和决定的落实。 (八) 对办理的稽核审计事项,按照有关规定,建立稽核审计档案,经稽核审计组和稽核审计部门签字后,年终归档,按规定管理。

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天才少女JESSICA

楼上不懂就不要乱说.\r\n\r\n银行审计分内审和外审,你说的银行审计人员为内审.内审一般会定期在某一个部门审核\r\n1)该部门操作流程是否合理规范\r\n2)该部门操作流程是否存在部门内部的两级复核,内部控制\r\n3)最后随机抽取该部门日常操作的案例,审核相关证明文件以及票据\r\n\r\n比如审计审核银行柜台,他单审一项存款业务好了,第一要审柜台存款操作是否存在标准操作流程,是否每个员工都了解并承诺自己进行了操作,是否柜台员工都有可用的系统接入ID,是否存在员工主管两级复核制度[比如超过5万的存款需要主管复核],是否每日下班前核对了柜台现金和系统中现金余额。最后随机在系统中抽取10笔存款交易,检查相关的系统数据和客户指令、票据签字等是否操作正确。\r\n\r\n这样内审就完成了对柜台员工的“存款业务”的内部审计。\r\n\r\n一般部门内审1至2年会被内审一次。因为银行包括交易室,营运部,财会部,金融客户部,信息技术部??等等部门,内审就算2周审一个部门,审完一个银行也要至少一年。内审不存在月底月初的概念,只要有审计项目,审计部门就会非常的忙。

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Angelia8412

银行审计岗位应该是不错的,建行就设有独立的首席审计官。

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水瓶座小小猪

楼上不懂就不要乱说.银行审计分内审和外审,你说的银行审计人员为内审.内审一般会定期在某一个部门审核1)该部门操作流程是否合理规范2)该部门操作流程是否存在部门内部的两级复核,内部控制3)最后随机抽取该部门日常操作的案例,审核相关证明文件以及票据比如审计审核银行柜台,他单审一项存款业务好了,第一要审柜台存款操作是否存在标准操作流程,是否每个员工都了解并承诺自己进行了操作,是否柜台员工都有可用的系统接入ID,是否存在员工主管两级复核制度[比如超过5万的存款需要主管复核],是否每日下班前核对了柜台现金和系统中现金余额。最后随机在系统中抽取10笔存款交易,检查相关的系统数据和客户指令、票据签字等是否操作正确。这样内审就完成了对柜台员工的“存款业务”的内部审计。一般部门内审1至2年会被内审一次。因为银行包括交易室,营运部,财会部,金融客户部,信息技术部……等等部门,内审就算2周审一个部门,审完一个银行也要至少一年。内审不存在月底月初的概念,只要有审计项目,审计部门就会非常的忙。

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我们的季节

1、审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。 2、审计师主要工作有:对审计资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告;检讨组织的运作程序及方法以评估其效率及效益;履行审计(遵行审计);评估组织是否遵守由更高权力机构所订的程序、守则或规条;对财务报表审计。

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