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好心坏丫头
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财务审计岗位职责(15篇)

在不断进步的社会中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是我为大家收集的财务审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

职位信息

1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

任职要求:

1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位职责 :

1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;

6、负责各项财务专项审计工作的实施;

7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

9、负责集团资产管理的检查与监督;

10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

12、负责完成上级临时交办的各项工作。

任职要求 :

1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

5、能适应频繁出差。

财务审计类岗位

财务审计岗位职责:

1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

13. 完成集团领导交给的其他工作。

辅助工作职责:

1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

任职要求:

1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

岗位职责:

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5. 实施对集团财务的.各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

任职资格:

1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

8、及时完成部门经理交办的其他工作。

出纳审计 岗位职责

职责描述 :

1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

任职要求 :

1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)

出纳审计岗位

岗位职责

1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

岗位要求

1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

岗位职责:

1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;

2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;

3、对筛选的项目进行对比分析,形成报告;

4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;

5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;

6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;

岗位要求:

1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;

2、金融、财务审计类学科尤佳;

3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;

4、英文6级以上。

1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;

2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;

3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;

4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。

任职资格:

1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

岗位职责:

1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

职位描述 :

1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;

2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;

3、培养和指导项目组人员。

职位要求 :

1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;

2、三年以上资产评估机构从业经验;

3、具有执业注册资产评估师执业资格;

4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。

财务审计专家 岗位职责

职责描述 :

1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

2、对财务收支、经营活动进行审计;

3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

任职要求 :

1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2、8年以上相关工作经验;

3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;

4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

5、参与过赴美上市工作经验优先。

财务审计专家岗位

134 评论

Incana1992

财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。 了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务审计的职责1

1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;

2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;

3.预算管理及执行情况审计;

4.人事与薪酬管理情况审计;

5.采购管理、工程项目管理、房屋 场地租赁 、车辆管理、合同管理审计;

6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);

7.经营管理绩效审计;

8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;

9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。

财务审计的职责2

1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;

2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;

3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;

4、部门负责人交代的其他事项。

财务审计的职责3

1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;

优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;

2、编制集团五年长期预测:

参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析

审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议

对集团预算执行情况进行追踪和管理

3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;

4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视, 对子 公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;

5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;

6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;

7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);

8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;

并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训

财务审计的职责4

1 定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;

2 在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;

3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;

4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;

5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;

6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和 方法 执行具体审计和咨询项目程序;

7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;

财务审计的职责5

1、工程竣工财务决算审计;

2、工程财务专项审计;

3、项目开工评审;

4、工程跟踪财务审计;

5、项目绩效评价等审计工作;

6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计 报告 ,辅助部门经理完成审计报告。

财务审计的职责6

1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计 年度 工作计划 及季度审计计划并实施;

2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项 规章制度 ;

3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;

4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和 措施 ;

5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;

6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;

7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;

8、领导交办的 其它 工作。

财务审计的职责7

1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;

2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;

3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;

4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;

5、完成部门领导安排的其他事项。

财务审计的职责是什么相关 文章 :

★ 财务审计专员岗位职责

★ 财务审计师岗位职责具体概述

★ 财务审计主管的具体工作职责

★ 财务审计经理岗位的基本职责

★ 财务审计岗位职责范本

★ 财务审计主管的岗位职责

★ 财务审计经理的岗位职责

★ 财务审计主管的基本职责

★ 财务审计主管的主要职责

337 评论

西角阿希

一、 对纳入学校财务统一管理的部门(单位)的财务收支审计

1. 根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。

2. 审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。

3. 单位有无自收自支,私设“小金库”问题。

二、 对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。

1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。

2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。

3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。

4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。

三、 对校内经济实体的业务审计。

1. 收费标准是否合理,与学校之间有无协议。

2. 收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。

3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴

4. 财务管理制度是否健全,报销凭证是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。

四、 对小型土建、维修工程项目的审计

1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。

2. 施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。

3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。

一、 审计准备阶段(审计前期阶段)

1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

二、 审计实施阶段

1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。

(4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱

(5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

(6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

4、 实施相关的追加审计程序。

5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在

审计报告中反映的问题和需披露的事项。

三、 审计报告阶段

1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。

2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。

5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。

8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。

四、 审计报告的终结阶段

1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

2、 将整理好的审计档案装订成册。

3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。

一、部门描述

财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

二、具体职责

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。

二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。

三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的.会计信息。

四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。

五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。

六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。

八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。

九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。

十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。

十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。

十三、负责完成公司安排的其他工作。

一、 工作职责

1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。

2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。

3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。

4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。

5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。

6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。

二、科室人员分工

(一)科长岗位职责:

1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。

2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审

计工作及固定资产管理工作。

3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。

4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。

5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。

6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。

7、负责完成处领导交办的其他工作。

(二)副科长岗位

1、遵守财经纪律,坚持财务制度。

2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。

3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。

4、完整准确、及时上报各类会计报表。

5、承办领导交办的其它工作。

(三)副科长岗位

1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。

2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。

3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有

关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。

4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。

5、完成好处领导交办的其它各项工作。

(四)科室人员分工

1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。

2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。

3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。

1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。

2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。

3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。

4、对公司税收进行整理筹划与管理。

5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。

8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

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