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秋意凉漠
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mutouchoupihai

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2023年初级审计师考试报名时间未公布,不过考生可以根据往年报名时间尽早做安排:

2022年报名时间:7月13日-7月26日

2021年报名时间:6月4日-6月24日

2020年报名时间:5月25日-7月26日

各省报名时间不一致,以上为最早开始和最晚结束时间段,所以,预测2023年初、中级审计师报名在7月进行。

考试科目及成绩

初、中级审计师考试科目都是《审计相关基础知识》、《审计理论与实务》。

参照2022年,两科成绩均达到60分即为合格。

成绩有效期为两年,即参加初、中级资格考试的人员,在两年内通过全部科目的考试,才可获得初、中级资格证书。

实行审计考后资格审核地区:广东、浙江、河北、山西、江苏、宁夏、重庆、河南、云南、陕西、海南、新疆、广西、青海、西藏、湖南。

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小白兔256

(人大财经委员会一审修改稿) 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计监督,规范内部审计行为,维护经济秩序,提高经济效益,促进廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。 第二条 本条例所称的内部审计,是指单位内部审计机构和人员独立客观地监督和评价本单位及所属单位财政、财务收支。及其他经济活动的真实性、合法性和效益性的行为。 第三条 本省行政区域内的下列单位应当建立健全内部审计制度,开展内部审计工作: (一)使用、管理财政拨款和其他财政性资金、基金,社会性公共基金的机关、事业单位、 社会团体和其他组织; (二)银行、保险、证券等国有及国有控股金融机构; (三)国有及国有控股企业; (四)上市公司; (五)法律、法规规定需要开展内部审计工作的其他单位。 第四条 内部审计工作遵循独立、客观、公正的原则。 内部审计结论应当为本单位考核、奖励惩罚、任免的依据之一。 第五条 (原告第四条第二条款) 任何单位和个人不得干涉、拒绝、阻碍内部审计人员 依法实施审计,不得打击、报复、陷害内部审计人员。 第六条 省审计机关负责指导和监督全省内部审计工作。州(市)、县级审计机关负责指导和监督本行性政区域内的内部审计工作。 第七条 省、州(市)设立内部审计协会;县(区、市)级根据需要可以设立内部审计协会。 内部审计协会属内部审计行业非营利、自律性的组织。按照章程为内部审计工作提供服务,对内部审计工作进行检查和评价,支持内部审计人员依法履行职责,维护内部审计人员的合法权益,接受审计机关的指导和监督。 第八条 县级以上人民政府及其有关部门、单位应当对在内部审计工作中做出显著成绩的内部审计机构和人员给予表彰奖励。 第九条 法律、法规规定设立内部审计机构的单位,应当设立独立的内部审计机构;其 他单位可以根据需要设立内部审计机构或者配备专职内部审计人员。 设立内部审计机构的单位,可以设立审计委员会,配备总审计师。内部审计机构的内部 审计人员不得少于二人。 第十条 内部审甘机构和内部审计人员应当在单位决策机构或者负责人的直接领导下开展内部审计工作,对其负责,并向其报告工作。 单位决策机构或者主要负责人应当支持内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员依法履行职责。 第十一条 内部审计人员应当依法履行职责,遵守职业规范,做到客观公正,廉洁奉公,保守在内部审计工作中知晓的国家秘密和商业秘密。 第十二条 内部审计人员应当具备从事内部审计工作所需要的专业知识和业务能力,并 定期接受法律知识和内部审计业务的培训。 第十三条 内部审计人员与被审计单位(人员)或者审计事项有利害关系的,可能影 响公正的应当自行申请回避,被审计单位(人员)也有权要求审计人员回避。 第十四条 内部审计机构应当和财务会计机构相分离。 内部审计人员不得兼任本单位的财务会计工作,不得从事其他可能影响其依法履行职 责的经营管理活动。 第十五条 开展内部审计工作及业务培训所需经费应当列入财务预算,由本单位子以保证。 第三章 职责和权限 第十六条 内部审计机构和内部审计人员履行下列职责: (一)审计财政、财务收支及其相关经济活动; (二)审计对外投资; (三)审计固定资产投资项目和审签基本建设工程的概算、预算、决算等事项; (四)审计经济效益; (五)审计经济合同; (六)评价内部控制制度; (七)评价经营风险 (八)审计所属单位有关人员的任期经济责任: (九)审计、审计调查单位决策机构或者主要负责人交办的其他事项; (十)法律、法规规定的其他职责。 第十七条 内部审计机构和内部审计人员具有下列权限: (一)要求审计对象提供有关生产经营资料、财务收支计划、预算、预算执行情况及决算、财务会计报告及其他相关文件资料; (二)参加或者列席本单位及其所属机构召开的有关投资、资产处置、重大财务收支及其他与经济活动有关的会议; (三)检查审计对象有关生产、经营以及财务合计活动资料、文件、计算机财务会计系统 及电子数据,对与内部审计事项有关的实物进行现场清查; (四)对与内部审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查和询问,取得相关证明材 料; (五)对违反财经法律、法规的行为提出处理建议,对正在违反财经法律、法规的行为及时报告单位决策机构或者主要负责人并予以制止; (六)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的有关财务会计、生产经营的资料,经单位决策机构或者主要负责人批准,可以暂时封存; (七)对被审计单位和有关人员违反财政、财务收支法规的行为,经单位决策机构或者主要负责人批准,有权责令改正、调整相关会计账目; (八) 遵守财经法律、法规、经济效益显著的单位和个人提出表彰奖励建议。 第十八条 内部审讨机构和内部审计人员开展内部审计需要查询被审计单位存款的,被审计单位应当配合查询,并提供证明材料。 第十九条 单位根据内部审计工作需要,可以聘请专家参与审计工作,也可以委托社会审计机构开展内部审计。

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不合理存在

参加审计专业技术资格考试由本人提出申请,单位审核批准后,携带有关证件到当地考试管理机构报名。经资格审查合格后,发给准考证。

符合条件的考生可在规定时间登录当地人事考试网,在线填写提交报考信息,并按有关规定办理资格审查及网上缴费手续。(具体报名安排详见当次的报考文件。)

考试凭准考证和身份证在规定的时间和地点参加考试。中央、国务院各部门及其所属单位人员参加考试,实行属地管理原则。报名条件:(一)参加审计专业技术初、中级资格考试人员应具备下列基本条件:

1、遵守国家法律,具有良好职业道德;

2、认真执行《中华人民共和国审计法》以及有关财经法规和制度,无违反财经纪律的行为;

3、认真履行岗位职责,热爱本职工作;

4、从事审计、财经工作。

(二)参加中级资格考试人员除具备报考条件中规定的基本条件外,还必须具备下列条件之一:

1、取得大学专科学历,从事审计、财经工作满5年;

2、取得大学本科学历,从事审计、财经工作满4年;

3、取得双学士学位或研究生班毕业,从事审计、财经工作满2年;

4、取得硕士学位,从事审计、财经工作满1年;

5、取得博士学位。

(三)参加高级资格评价考试人员应 遵守《中华人民共和国宪法》和各项法律,具有良好职业道德和敬业精神,并符合下列条件之一:

1、获得博士学位,取得审计师或相关专业中级专业技术资格后,从事审计工作满 2年;

2、获得硕士学位,取得审计师或相关专业中级专业技术资格后,从事审计工作满4年;

3、大学本科毕业,取得审计师或相关专业中级专业技术资格后,从事审计工作满5年;

4、大学专科毕业,取得审计师或相关专业中级专业技术资格后,从事审计工作满6年。

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