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一心跟着习大大
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Romy莎莎mei

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审计经理需要协助总经理开展各专项审计工作。以下是我整理的。

篇一

岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。

2、推动各业务回圈内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。

4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

任职资格:

1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验

2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;

5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;

6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;

7、具备良好的职业操守。

篇二

岗位职责

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;

任职要求:

1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;

2、工作经历:5年以上审计作经验;

3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;

4、办公软体使用:用友、天子星等财务软体;

篇三

岗位职责

1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模组审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;

2、参与编制公司内部审计制度;

3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;

4、组织对公司偿付能力风险管理体系执行情况和执行效果检查、评估;

5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;

6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。

岗位要求:

1、年龄为35周岁及以下;

2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;

3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;

4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;

5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;

6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。

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Khloekloklo

审计助理一二三四,项目经理一二三四,经理一二三四。每级下设三小级

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提拉米苏丫头

内部控制的设计、执行和维护是管理层的责任。内部控制是企业会计核算非常重要的环节,同一事务所不同人员也有密切联系,因此换不同人员执行内部控制审计不足以将因自我评价导致的对独立性重大影响降至可接受水平。未来职业发展方向:1、会计信息系统实施专家,ERP专家:侧重于企业信息化,和财务管理,财务会计信息化,了解会计和软件。2、理顾问,财务顾问:侧重对企业实践进行策划,指导,辅助,咨询。3、会计专家,教授学者:侧重研究和规范会计制度,准则,理论,教学。4、财务总监:企业财务管理,管理会计,报告,分析,预算,控制,成本,价格,流程,制度,等等。5、基金经理,CFA(财务经理):资本运作,资金管理,投资管理,基金股票,企业并购,筹资,上市操作,等等。6、内部审计师,内部控制经理:侧重企业内部财务制度控制,财务风险控制,舞弊控制等等。7、CPA,合伙人,会计师事务所:外部审计师,职业资格。8、税务经理,税务代理:侧重于政策法规,企业策划,税收筹划,商务设计,企业并购。9、风险经理:保险,风险控制,保险经济人:侧重于企业财产风险控制,责任风险控制,经营风险控制。10、财务部经理(会计经理):会计,企管,政策,组织。11、CFO:股东价值,战略,决策。12、公司法律顾问:策划,股份制改造,兼并收购,企业政策咨询,合同审核,商务结构安排。13、总经理,副总经理,总经理助理,部门经理:企业全方位管理,必须了解销售及市场等业务流程。

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

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耀眼的小日

会计师事务所没有“税务部门”。会计师事务所岗位设置及岗位职责:会计师事务所员工的岗位分为:董事长(法定代表人)、副董事长、所长(主任会计师)、副所长(副主任会计师)、总审计师、总监察师、部门经理、部门副经理、高级经理(分一、二级)、经理(分一级、二级)、项目经理(分一、二级、三级)、审计员(一、二级)、助理审计员。

173 评论

小二2004

内部审计经理职责的四个方面的联系可以概括为坚持原则,服务大局,依法审计,实事求是,是内部审计职权,审计工作方法,审计工作原则,审计质量标准的完整体现,缺一不可,互相关联。只讲审计职权,不讲审计原则、审计方法不讲求审计质量就不可能落实审计职权,反之超越权限、不求审计质量或者不执行审计计划,就会损伤内部审计权威性。

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