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泡芙小工坊
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东北小茬子521

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一般而言,审计师指的是注册会计师。审计师审查企业财务报表的合法性和公允性,为财务报表不存在重大错报提供合理保证。

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鼠宝宝zhz

首先我们来看审计师是做什么的?从字面上来分析,就是审会计,那么审计师的工作主要有:审报表、再审报表、查帐、再查帐、盘货等等。

审计又分为社会审计和政府审计,那么考完审计师之后,我们都是可以从事相关工作的,一方面我们可以去政府部门去做审计,主要是依法对政府部门的财政收支、国有的金融机构和企事业组织的财务收支的真实性、合法性和效益性进行检查监督。

除此之外也可以去事务所做社会审计,主要是依法对企业财务报表进行审计、确定其是否符合会计准则和相关会计制度,是否公允反映了财务状况、经营成果、和现金流量。

以上就是对于审计师到底是干什么的做了一个简单介绍,那么我想很多人有一个疑惑,考完试只能从事审计工作吗?当然不是啦,大家也知道,我们审计师学的内容是非常广的,涉及了会计,财管,经济学,法律,审计理论与实务,

从它学习的科目中应该也能看出来,我们涉及的面是很广的,也就意味着我们能从事的工作也很多,我们给大家简单介绍一下考完审计师之后我们可以从事哪些工作,主要分为四大块。

一、去政府部门,对于国有企业单位,政府部门进行审计,也可以从事一些会计制度的制定者,成为一个管会计的人。

二、上面我们也谈到了,可以去事务所做审计,成为一名专业的审计人员,主要针对企业的财务报表、内部控制等进行审计工作,出具财务报表审计报告或内部控制审计报告等,为预期使用者针对财务报表是否不存在重大错报或者内部控制的有效性提供合理保证,积极方式提出建议,提高预期使用者的信赖程度。

那么我们上面所提到的内部控制和预期使用者可能好多人还不知道是啥,内部控制就是我们平时所说的规章制度,预期使用者呢也就是使用财务报表和审计报告的人。

三、也可以去企业做会计,我们审计是建立在会计的基础上的,如果你具备了审计的能力那我们从事会计工作的话,必然是会有很大帮助的,很多都是往着财务总监发展的,所以说发展前景还是比较好的。

四、去高校或者教育机构做老师,如果大家不想去干具体的实务工作,也可以去做一个研究会计的人,把自己的理论以及学习经验分享给更多的人

所以,审计师考完之后可以从事很多的工做,不仅仅局限于审计工作,最后预祝各位能够顺利通过考试,有一个美好的未来。

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宝妈妈爱吃醋

财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。 了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务审计的职责1

1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;

2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;

3.预算管理及执行情况审计;

4.人事与薪酬管理情况审计;

5.采购管理、工程项目管理、房屋 场地租赁 、车辆管理、合同管理审计;

6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);

7.经营管理绩效审计;

8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;

9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。

财务审计的职责2

1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;

2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;

3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;

4、部门负责人交代的其他事项。

财务审计的职责3

1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;

优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;

2、编制集团五年长期预测:

参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析

审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议

对集团预算执行情况进行追踪和管理

3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;

4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视, 对子 公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;

5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;

6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;

7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);

8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;

并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训

财务审计的职责4

1 定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;

2 在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;

3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;

4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;

5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;

6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和 方法 执行具体审计和咨询项目程序;

7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;

财务审计的职责5

1、工程竣工财务决算审计;

2、工程财务专项审计;

3、项目开工评审;

4、工程跟踪财务审计;

5、项目绩效评价等审计工作;

6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计 报告 ,辅助部门经理完成审计报告。

财务审计的职责6

1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计 年度 工作计划 及季度审计计划并实施;

2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项 规章制度 ;

3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;

4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和 措施 ;

5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;

6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;

7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;

8、领导交办的 其它 工作。

财务审计的职责7

1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;

2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;

3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;

4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;

5、完成部门领导安排的其他事项。

财务审计的职责是什么相关 文章 :

★ 财务审计专员岗位职责

★ 财务审计师岗位职责具体概述

★ 财务审计主管的具体工作职责

★ 财务审计经理岗位的基本职责

★ 财务审计岗位职责范本

★ 财务审计主管的岗位职责

★ 财务审计经理的岗位职责

★ 财务审计主管的基本职责

★ 财务审计主管的主要职责

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谁是小小

审计师的工作是做什么? 审计师是做什么的?从字面上来分析,就是审核和计算。审计师的工作主要有:审报表、再审报表、查帐、再查帐、盘货等等。审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。 审计的主要对象是会计资料及其所反映的财政、财务收支活动。会计资料是审计的前提和基础。会计活动是经济管理活动的重要组成部分,会计活动本身就是审计监督的主要对象。我国古代的“听其会计”和西方国家的“听审”,都含有审查会计之意,检查会计资料只是审计的`一种手段和方法。 审计是因经济监督的需要,也即是为了确定经营者或其他受托管理者的经济责任的需要而产生的。 审计是经济监督的重要组成部分,主要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合法和效益进 行审查,具有外在性和独立性。 审计的对象主要是会计资料和其他经济信息所反映的经济活动。 审计方法体系由规划方法、实施方法、管理方法等组成,而实施方法主要是为了确定审计事项、收集审计证据、对照标准评价,提出审计报告与决定,使用资料检查法、实物检查法、审计调查法、审计分析法、审计抽样法等,其目的是为了完成审计任务。 审计是独立于财会部分之外的专职监督检查;审计的目的在于证实财政、财务收支的真实、合法、效益,审计检查会计资料只是实现审计目的的手段之一,但不是惟一手段。 审计都具有三个基本要素,即审计主体、审计客体和审计授权或委托人。审计主体,是指审计行为的执行者,即审计机构和审计人员,为审计第一关系人;审计客体,指审计行为的接受者,即指被审计的资产代管或经营者,为审计第二关系人;审计授权或委托人,指依法授权或委托审计主体行使审计职责的单位或人员,为审计第三关系人。 ;

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