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cindy5056315
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于海丽888

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根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,组 织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行 监督,具体职责如下: 1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、 与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进 行内部审计监督。 2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计 监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加 强,保障公司持续、健康、快速地发展。 3、工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。 4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、 承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行 内部审计监督。 5、离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行 评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。 6、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门 或个人进行专项审计调查。 7、公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募 集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等。

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内部审计:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。与外部审计相比,共同点为掌握基本的审计技术,审计结果可能存在相互借鉴。

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优优来来

呵呵,个人认为在贵阳做会计实务操作培训的,财能培训的蔺老师不错,上课实务性强,能照顾我们零基础学员,讲解觉得很轻松易懂,加蔺老师QQ群90180727吧。有兴趣可以看看蔺老师的资料(复制粘贴来的哈)蔺龙文老师:毕业于贵州财经学院,财务管理专业,会计师,内部审计师,重点研究企业会计实务操作,企业避税技巧,企业财务管理制度等。主要经历:·2004年 创作论文《C财务预警模型》完成并发表。进入中铁二局集团公司贵州万达客车股份有限公司从事财务工作。·2005年 贵州龙翔能源集团公司主办会计。·2006年 东莞博雅会计学校会计考证班、会计实操班骨干教师,学员满意率100%,考证班通过。·2007年 进入贵州最大民营企业老干妈食品集团总部,全面研究老干妈企业管理模式及财务管理模式,财务制度等。为老干妈创建成本监控体系。任总部财务经理助理职务。·2008年 任贵州电网兴义局凝冻期间线路损坏改造工程项目审计项目经理。·2009年 到浙江红蜻蜓集团、奥康集团、爱仕达集团等进行财务管理交流。并为浙江富康达电器公司和光科电器公司建立规范财务核算体系与财务制度体系。2009年底到贵州黔南最大民营企业川恒化工研究成本核算模式,为川恒化工提供全面成本核算与成本管理建议书,建议书长达7000余字,并且为川恒化工提供财务核算与处理模式建议书。·2010年 任老干妈公司遵义生产厂(年产值10亿元)财务经理,规范遵义老干妈厂财务核算与财务管理,为公司解决遵义县国税局不予承认老干妈农副产品收购发票的长期困扰问题。2010下半年负责老干妈春梅公司ERP管理系统实施,任ERP实施项目经理,全部实施管理模块有:总账系统、应收系统、应付系统、固定资产管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、销售管理系统、成本管理系统、资金管理系统等。下半年秉承东莞会计教学风格,涉入贵阳会计培训市场。·2011年 创办贵阳财能财会研究培训机构,进入会计培训领域,专门从事会计实操教学(含会计考证培训)、企业负责人财务知识与财务管理培训、企业财务核算体系与财务管理体系研究。蔺老师在贵阳会计培训市场具有如下第一:·第一个大型企业财务经理从事实操教学的人·第一个贵州地区自行开发企业老板财务管理课程的人·第一个专门到多家大型企业进行会计核算与财务管理交流的培训教学人·第一个承诺给予学员两年免费职业辅导,免费解答工作疑难的人蔺老师授课特点:复杂问题简单化,简单问题深刻化思路清晰,幽默诙谐,课堂气氛活跃步步引导学员思路,由浅入深结合企业实务,讲解会计处理灵活方式,避免照本宣科蔺老师研究内容:全面研究企业核算体系与企业财权控制体系,深刻研究财务管理规范化之路,分析组织构架、业务流程、财务控制制度之间关系,分析企业绩效考核与内部控制之间关系,提出设置企业“内部法庭”等鲜明观点,全面研究ERP管理模式下对企业流程的深刻影响。财能财会研究培训机构的会计实务操作教材与企业负责人财务培训教材全由蔺老师精心编写。

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具备下列条件之一者,可报名参加考试:1.具有本科及本科以上学历;2.具有中级及中级以上专业技术资格;3.持有注册会计师证书或非执业注册会计师证书;4.CIA考试期间本科院校的审计、会计及相关专业四年级学生;

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小白兔QUEEN

内审有2个概念,一个跟审计一样,另一个就是搞ISO的跟审计一样的,就没区别,都是做审计相关的,不管是内部审计,社会审计还是国家审计也好搞ISO的就是质量管理体系 另外的CIA就是国际内部审计师

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浪费粮食的满福

同学你好,很高兴为您解答!

内审是指单位内部设立一个独立于财务的部门,对本单位进行审计

外审分为社会审计和国家审计。前者是由事务所完成,后者是由政府部门完成。

内审独立性最差,但内容最灵活,可以涉及到财务报表审计、内控审计、绩效评价等等

社会审计和国家审计独立性较高,前者是独立的中介机构审计,但为了挣钱,会屈从于被审计单位的压力。后者没有盈利的压力,但由于和审计对象(其他政府部门、国企)同受共同的上级政府管理,实为关联方关系,独立性还是会受影响。

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