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龙龙1004
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宝宝的口红

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审计员需要良好的学习能力,能承受较大工作压力,具有良好的团队合作精神;熟悉会计、审计、税法等相关专业知识及工作流程,以下是我精心收集整理的审计员的工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计员的工作职责1

1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);

2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;

3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;

4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改 措施 ;

5、编制审计 总结 报告 。

审计员的工作职责2

1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作: 制定审计方案,选择适当的审计 方法 进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。

2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作; 开展审计问题预警工作。

3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作; 负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。

4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。

5、协助监察专员完成具体监察工作。

6、完成领导交办的 其它 事项。

审计员的工作职责3

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、 定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、 定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、 负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

审计员的工作职责4

1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;

2、负责大区促销费用年度预算;

3、促销费用月度方案管理

4、促销费用授权管理

5、促销费用核算管理

6、促销费用查核及分析

审计员的工作职责5

1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;

2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;

4、完成领导交办的其他工作任务。

审计员的工作职责6

1. 根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作

3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见

4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准

5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见

6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见

7.审计结论和处理意见执行情况的跟进

8.审计过程中与相关部门的协调和沟通

9.审计资料合档案的归档、保管和保密

审计员的工作职责7

1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;

2、协助项目负责人完成各项审计工作;

3、协助编制现场 工作计划 ,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

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芋仔疙瘩牛牛

审计岗位职责(通用18篇)

随着社会一步步向前发展,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。大家知道岗位职责的格式吗?以下是我为大家整理的审计岗位职责,希望能够帮助到大家。

职责描述:

1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

开展审计活动;

整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

跟进建议执行情况;

3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

4、开展反舞弊调查:

协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

根据具体事项出具初步工作方案;

开展调查;

整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

任职要求 :

1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

岗位职责 :

1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;

2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发现异常及时预警并采取措施;

3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;

6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

任职要求 :

1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;

2、5年以上房地产相关行业招投标、采购专业工作经验,不少于3年招标采购部门副经理及以上管理经验;

3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;

4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;

6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

7、可接受加班。

1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

5、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作;

6、参与各子公司、业务中心审计工作;

7、上级领导交办的其他工作任务;

8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。

1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

6、向应用系统运维团队提供技术支持。

(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;

(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;

(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;

(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;

(5)负责审计档案的整理归档工作;

(6)完成领导交办的其他工作任务。

1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。

2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。

3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。

4、对公司税收进行整理筹划与管理。

5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。

8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

职位介绍:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

3、完成审计函证的编制生成等;

职位要求 :

1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

2、英语四级及以上水平;

3、实习期间:20XX年11月-20XX年4月末

4、出勤率不得低于95%

1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;

2、对汇划所有金额与虚拟户里的.金额进行核对,并进行代付操作;

3、制作每日到账明细表格;

4、总表的汇总、及每月的核对工作;

5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;

6、以邮件方式确认客户清算状态。

1、了解客户业务,分析业务数据

2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料

3、协助审计专员完成项目各项工作

4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。

拓展:助理审计岗位能力

1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;

2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;

3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;

4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;

5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。

1、参与执行各类型审计业务;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作

工作职责:

1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

职责描述:

1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等,完善审计工作标准和工作流程;

2、负责年度审计计划的制定和执行,并具备独立审核,出具审计结果报告,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行,保障信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性;

3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;

3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的组织、执行检查和运营管理工作;

4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;

5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。

6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。

任职要求:

教育:要求大学本科及本科以上学历,计算机或信息安全或统计与数据分析等相关专业。

知识:要求熟悉计算机基础理论;熟悉安全审计理论及应用;熟悉日志采集、流量采集技术理论及应用;熟悉大数据分析相关技术,熟悉数据分析模型构建;熟悉相关标准(如ISO2700x,ITIL等);

技能:具备中大型企业安全审计、安全体系测评评价工作经验,可独立负责组织管理实施安全审计等专项工作,包括计划方案制定、过程执行、报告编制、结果跟踪等;具备安全审计系统建设及推广工作经验;具备大数据分析及数据安全建模能力;熟悉各类数据采集工具、采集检测测试工具、安全审计工具等;

经验:5年以上安全审计、数据分析工作经验,至少2年以上业务管理类、系统维护、系统运营类或系统建设类工作经验。

资质:具备CISA、CISP、CISSP、ISO27001认证优先。

工作职责:

1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

4、完成领导交办的其他工作.

其他要求:

1、华为16级审计岗位1年及以上经历;

2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。

岗位职责 :

1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

6、负责办理委托社会审计的具体事项;

7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

9、参与集团年度资产清点工作;

10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

职位要求 :

1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

2、3年以上审计类相关工作经历;

3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

5、熟练使用各类办公软件;

岗位要求 :

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

岗位职责:

1、遵纪守规,具有良好的职业道德;

2、全日制硕士及以上学历;男优先,愿意回江西发展

3、三年以上四大审计从业经验;

4、具备一定的会计基础,熟悉项目运营工作

5、做事认真负责,具备较好的抗压能力

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

1、配合财务总监区域酒店财务管理;

2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;

5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;

7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

8、完成上级交给的其他工作。

岗位职责

1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

岗位要求

1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

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审计师的工作是做什么? 审计师是做什么的?从字面上来分析,就是审核和计算。审计师的工作主要有:审报表、再审报表、查帐、再查帐、盘货等等。审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。 审计的主要对象是会计资料及其所反映的财政、财务收支活动。会计资料是审计的前提和基础。会计活动是经济管理活动的重要组成部分,会计活动本身就是审计监督的主要对象。我国古代的“听其会计”和西方国家的“听审”,都含有审查会计之意,检查会计资料只是审计的`一种手段和方法。 审计是因经济监督的需要,也即是为了确定经营者或其他受托管理者的经济责任的需要而产生的。 审计是经济监督的重要组成部分,主要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合法和效益进 行审查,具有外在性和独立性。 审计的对象主要是会计资料和其他经济信息所反映的经济活动。 审计方法体系由规划方法、实施方法、管理方法等组成,而实施方法主要是为了确定审计事项、收集审计证据、对照标准评价,提出审计报告与决定,使用资料检查法、实物检查法、审计调查法、审计分析法、审计抽样法等,其目的是为了完成审计任务。 审计是独立于财会部分之外的专职监督检查;审计的目的在于证实财政、财务收支的真实、合法、效益,审计检查会计资料只是实现审计目的的手段之一,但不是惟一手段。 审计都具有三个基本要素,即审计主体、审计客体和审计授权或委托人。审计主体,是指审计行为的执行者,即审计机构和审计人员,为审计第一关系人;审计客体,指审计行为的接受者,即指被审计的资产代管或经营者,为审计第二关系人;审计授权或委托人,指依法授权或委托审计主体行使审计职责的单位或人员,为审计第三关系人。 ;

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