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馒头笑开了花
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zhang太太

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4、关于内部控制评价范围,下列说法错误的有( B C )6、下列各项中,属于导致内部控制固有局限原因的有( ACD )8、在内部控制评价过程中,下列做法错误的有( ABC )9、关于注册会计师测试控制运行有效性的审计程序,下列说法正确的有( AB D )下列关于内部控制缺陷报告的时间要求,正确的有( D )下列属于内部环境评价范畴的有( ABD )于企业预算管理内部控制,下列做法正确的有( BC )

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空山微风

【答案】:B、C、D了解内部控制包含两层含义:一是评价控制的设计;二是确定控制是否得到执行。注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制;(选项 B正确);除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解并不足以测试控制运行的有效性(选项 C正确);询问本身并不足以评价控制的设计以及确定其是否得到执行,注册会计师应当将询问与其他风险评估程序结合使用(选项 D正确)

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透明的黑布

【答案】:C登记银行存款日记账和现金日记账可以由同一人完成,比如出纳。

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