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首页 > 审计师 > 审计师应该负责

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cll19880211

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审计师职责:1.负责定期或不定期对各单位进行综合审计或专项审计;2.研究公司财务状,提出整改意见及措施;3.监督各单位执行财经制度和财纪纪律。

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审计师的职能,由公司法做出规定,主要是证实、审核和纠正公司财务报表,保证公司的资产负债表、损益表以及一系列会计报表的真实性和正确性。下面是一种比较典型的规定:①审计师必须审核和证明公司的财会账目是按法律和公司章程的规定制作的;②必须审核年度报告中是否包含法律所规定的情报以及对公司的事务是否给予虚假的介绍;③必须查看公司的账本和会计报表并就全部必要的资料和情报向董事提出询问;④对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

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审计部主要职责为:(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。审计部经理职责:1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。4、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价第 5页 共 12页惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度其工作业绩,激励其努力工作。7、制定单位经营预算,控制单位经营支出。8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。审计人员职责1、根据审计计划和审计范围,选择适当的审计方法进行现场审计。2、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿。3、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见。4、负责审计意见的具体处理,保证意见的及时处理及信息的及时反馈5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

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