五月的史努比
财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。 了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
财务审计的职责1
1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
3.预算管理及执行情况审计;
4.人事与薪酬管理情况审计;
5.采购管理、工程项目管理、房屋 场地租赁 、车辆管理、合同管理审计;
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
7.经营管理绩效审计;
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
财务审计的职责2
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
财务审计的职责3
1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;
优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
对集团预算执行情况进行追踪和管理
3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视, 对子 公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
财务审计的职责4
1 定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2 在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和 方法 执行具体审计和咨询项目程序;
7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
财务审计的职责5
1、工程竣工财务决算审计;
2、工程财务专项审计;
3、项目开工评审;
4、工程跟踪财务审计;
5、项目绩效评价等审计工作;
6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计 报告 ,辅助部门经理完成审计报告。
财务审计的职责6
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计 年度 工作计划 及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项 规章制度 ;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和 措施 ;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的 其它 工作。
财务审计的职责7
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
财务审计的职责是什么相关 文章 :
★ 财务审计专员岗位职责
★ 财务审计师岗位职责具体概述
★ 财务审计主管的具体工作职责
★ 财务审计经理岗位的基本职责
★ 财务审计岗位职责范本
★ 财务审计主管的岗位职责
★ 财务审计经理的岗位职责
★ 财务审计主管的基本职责
★ 财务审计主管的主要职责
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财务审计需要掌握审计领域发展动态,能够有效引进新 方法 、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难;以下是我精心收集整理的财务审计工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
财务审计工作职责1
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
财务审计工作职责2
1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计 报告 ,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
财务审计工作职责3
1.负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,
2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
4、具有制造型工厂成本核算 经验 ;
5、开具发票,申报退税。
6、.完善内部单据,编制部分凭证。
7、服从分配,完成领导交代的其他工作
财务审计工作职责4
1.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2.根据审计管理需要,进行采购审计和其他专项审计,出具审计报告;
3.投诉处理,出具调查报告
财务审计工作职责5
1. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
3. 合理制定项目 工作计划 ,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。
财务审计工作职责6
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料 。
9 、负责审计档案整理、归档工作。
10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
11、完成领导临时交办的工作。
财务审计工作职责7
1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善 财务管理 体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
6、完成上级交办的其他工作。
财务审计工作职责相关 文章 :
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阿达殿下
财务审计类岗位职责7篇
在日常生活和工作中,很多场合都离不了岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是我整理的财务审计类岗位职责,欢迎阅读与收藏。
集团审计 岗位职责
岗位职责 :
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求 :
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位
岗位职责
1、全面统筹规划人力资源战略,导入适应企业转型的人资体系;
2、建立并完善公司人力资源管理体系,研究、设计适合公司发展战略的人力资源管理平台制定和完善人力资源管理制度;
3、根据企业不同发展时期对组织设计的要求,全面统筹规划公司合理有效的组织治理结构,工作流程,授权体系等,为公司决策层提供各项组织建设管理建设向集团内务部总经理提供人力资源、组织结构等方面的建议,致力于提高公司综合管理水平;
4、结合人力资源专业领域的前沿理论并结合业务现状,强化人力资源管理的专业性和规范性,提升公司核心竞争力,及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题
5、负责团队管理,主持高级人才的甄别和选拔,完善公司人才储备和梯队建设。
6、负责本部门职能相关的制度、流程、表单的建立、贯彻执行和持续优化;参与公司管理体系的建设;
任职要求
1、具有战略、策略化思维,很强的激励、沟通、协调及团队领导能力;
2、人力资源管理、工商管理、心理学、财务审计类、法律类等相关专业,本科以上学历;
3、八年以上企业人力资源全盘管理经验,三年以上同等岗位工作经验,有集团化大型公司人力资源管理工作经验者优先;
4、了解国内外大型企业的人力资源管理模式,对人力资源管理具有较深的认识和系统性思考;
5、对人力资源组织设计,人力资源管理架构的搭建与完善具有丰富的实践经验;
6、务实,全面性,执行力强,可推动人力资源工作落地;
7、负责本部门企业文化建设,为员工搭建一个良好的工作软环境,确保企业文化在本部门落地。
岗位职责:
1、学历专业:财务审计类相关专业,本科以上学历,英语四级以上;
2、工作经验:有3年以上内部控制或财务管理工作经验;具有会计师事务所工作经验和注册会计师证者优先;
3、具有良好的分析总结能力,有较强的沟通能力和学习能力。
4、工作细心,责任心强,较强的`服务意识和团队合作精神。
任职资格:
1、评价公司各项制度的健全性和有效性,推动完善内部控制体系的建设;
2、定期开展风险评估工作,识别和梳理风险点,提出风险应对策略,并跟踪改善情况;
3、定期评估公司业务流程的设计和运行,提出优化和改善建议;
4、持续关注重点业务领域的关键控制点,评价其业务控制的有效性;
5、定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层;
6、负责内控培训宣贯,提高全员内控意识和能力。
岗位职责 :
1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;
2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;
3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;
4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;
5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;
6、负责各项财务专项审计工作的实施;
7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;
8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;
9、负责集团资产管理的检查与监督;
10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;
11、负责集团财务审计资料的整理、归档;
12、负责完成上级临时交办的各项工作。
任职要求 :
1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;
2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;
3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;
4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;
5、能适应频繁出差。
财务审计类岗位
岗位职责:
1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;
2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;
3、对筛选的项目进行对比分析,形成报告;
4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;
5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;
6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;
岗位要求:
1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;
2、金融、财务审计类学科尤佳;
3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;
4、英文6级以上。
1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;
2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;
3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;
4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。
出纳审计 岗位职责
职责描述 :
1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
任职要求 :
1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)
出纳审计岗位
财务审计专家 岗位职责
职责描述 :
1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
2、对财务收支、经营活动进行审计;
3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
任职要求 :
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、8年以上相关工作经验;
3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
5、参与过赴美上市工作经验优先。
财务审计专家岗位
审计的工作内容是对财务会计报告进行审计,对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表进行审计,是最常规的审计业务通常提供给公司的股东、上级单位以
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